• Особенности камеральной проверки НДС

    Особенности камеральной проверки НДС

    Каждая принятая налоговой инспекцией декларация по НДС проходит обязательный этап контроля — камеральную проверку. Этот процесс начинается автоматически после сдачи в ИФНС отчета и включает несколько ключевых этапов:

    Этапы камеральной проверки:

    1. Автоматизированная проверка:

    · Программа АСК НДС анализирует данные декларации на:

    · Выполнение контрольных соотношений, расчет НДС и вычетов.

    · Согласованность показателей внутри декларации.

    · Соответствие данных с другими отчетами и контрагентами.

    Важно! Если нарушены контрольные соотношения, то налоговая инспекция посчитает декларацию непредставленной, и налогоплательщику придется сдать исправленный вариант в течение пяти рабочих дней.

    2. Углубленная проверка:

    · Проводится при обнаружении ошибок, несоответствий или если заявлен НДС к возмещению.

    · Могут быть запрошены пояснения, уточненные декларации, документы (счета-фактуры, книги покупок и продаж и др.).

    · Включает “встречные” проверки у контрагентов и, в некоторых случаях, осмотры офиса или территорий.

    Сроки проведения:

    · Стандартный срок камеральной проверки составляет два месяца с момента получения декларации.

    · При подозрениях на нарушения проверка может быть продлена до трех месяцев.

    · При сдаче уточненной декларации срок проверки начинается заново.

    Результаты проверки:

    · Если нарушений нет, результаты проверки никак не оформляются.

    · При наличии нарушений в течение 10 рабочих дней инспекция готовит акт проверки с описанием ошибок и отправляет его налогоплательщику.

    Рекомендации для успешного прохождения проверки:

    1. Проверяйте декларацию перед сдачей: Убедитесь в правильности расчетов и согласованности данных.

    2. Используйте специализированные сервисы для проверки на ошибки и несогласованность.

    3. Проводите сверки с контрагентами: Проверяйте соответствие реквизитов, дат, сумм и номеров счетов-фактур.

    4. Будьте готовы реагировать на запросы инспекции: В течение пяти дней предоставляйте пояснения или уточненные декларации.

    Компания «СчетоВед» Ваш надежный партнер в мире бухгалтерии!

    Мы всегда поможем вам успешно пройти камеральную проверку НДС и избежать возможных доначислений и штрафов.

  • Сверка дохода по новому закону: что нужно знать для применения патента с 2025 года

    Сверка дохода по новому закону: что нужно знать для применения патента с 2025 года

    С 2025 года вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся применения патентной системы налогообложения (ПСН). Теперь при проверке выполнения условия применения патента будет учитываться размер доходов за прошлый год. Это нововведение касается всех предпринимателей, работающих на ПСН.

    Почему это важно:

    👉🏻 Правильная сверка доходов поможет избежать нарушений налогового законодательства и сохранить право на применение патентной системы.

    👉🏻 Это также позволит корректно планировать налоговые обязательства и избежать возможных штрафов.

    Как подготовиться:

    👉🏻 Проверьте актуальность данных в программе «1С:Бухгалтерия 8» и убедитесь, что все доходы за прошлый год корректно отражены.

    👉🏻 При необходимости, проконсультируйтесь с бухгалтером или специалистом по налоговому учету для проверки и корректировки данных.

    Почему стоит обратиться к нам:

    ✅ В компании “СчетоВед” мы предлагаем профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и консультации по всем нововведениям в налоговом законодательстве.

    ✅ Наши эксперты помогут вам:

    ✳️ Правильно сверить доходы и подготовить все необходимые документы.

    ✳️ Оптимизировать налоговые выплаты и избежать ошибок.

    ✳️ Обеспечить соответствие вашей бухгалтерии всем требованиям законодательства.

    Что делать дальше:

    ✅ Если вам нужна консультация или помощь в сверке доходов для применения патента, свяжитесь с нами.

    Мы готовы предложить индивидуальные решения и обеспечить надежное бухгалтерское сопровождение вашего бизнеса. 🧮