Метка: бухгалтерские услуги

  • Налоговое планирование: ключ к успешному управлению финансами

    Налоговое планирование: ключ к успешному управлению финансами

    Налоговое планирование — это важный инструмент для любого бизнеса, позволяющий оптимизировать налоговые обязательства и улучшить финансовое состояние компании.

    Что такое налоговое планирование

    Налоговое планирование — это процесс создания стратегии оптимизации налогообложения для конкретной компании. Грамотное налоговое планирование позволяет снизить расходы на налоги, контролировать доходы и расходы фирмы, а также прогнозировать дальнейшее финансовое состояние компании.

    Преимущества налогового планирования

    · Снижение налоговых расходов: Оптимизация налогообложения позволяет существенно сократить расходы на налоги.

    · Контроль над финансами: Налоговое планирование помогает лучше контролировать доходы и расходы компании.

    · Прогнозирование: Позволяет прогнозировать дальнейшее финансовое состояние и тенденции развития компании.

    · Снижение рисков: Индивидуальная налоговая проверка помогает выявить ошибки и проблемы, снижая риски налоговых проверок и штрафов.

    Заключение

    Налоговое планирование — это неотъемлемая часть финансового управления организацией. Используя различные методы налогового планирования, компании могут существенно снизить налоговые расходы, улучшить контроль над финансами и минимизировать риски. Если у вас возникли вопросы или вам нужна профессиональная консультация, наши специалисты всегда готовы помочь!

    СчетоВед — ваш надежный партнер в мире бухгалтерии и налогового планирования!

  • Туристический налог

    Туристический налог

    С 2025 года вводится новый туристический налог, который касается владельцев гостиниц, отелей и других средств размещения. Этот налог должны будут уплачивать те, кто предоставляет временное проживание физическим лицам. Давайте разберем основные моменты:

    1. Кто платит:

    · Владельцы гостиниц и других средств размещения, включенных в специальный реестр.

    · Лица, предоставляющие услуги временного проживания, в том числе санаторно-курортное лечение.

    2. Как рассчитывается налог:

    · Налог взимается с полной стоимости проживания.

    · Максимальная ставка на 2025 год составляет 1%.

    · Если сумма налога меньше минимального налога, уплачивается минимальный налог.

    3. Минимальный налог:

    · Минимальный налог составляет 100 руб. за каждые сутки проживания.

    4. Сроки уплаты и сдачи декларации:

    · Налог уплачивается ежеквартально, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

    · Декларация сдается не позднее 25-го числа того же месяца.

    5. Примеры расчета:

    · Гость проживает 4 суток в номере за 3000 руб./сутки. Общая стоимость – 12 000 руб. Налог составит 120 руб. (12 000 руб. x 1%). Минимальный налог – 400 руб. (100 руб. x 4 суток).

    · Если один из проживающих льготник, налог начисляется на всю стоимость, но уплачивается минимальный налог.

    🔍 Важно:

    · Налог не начисляется на услуги, предоставленные по медицинским показаниям и оплаченные за счет бюджетных средств.

    · Учитывайте количество суток проживания при расчете минимального налога.

    Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь в расчете и уплате туристического налога, наши специалисты всегда готовы помочь!

    #бухгалтерия #налоги #туристическийналог #СчетоВед

  • Что такое персональные данные и зачем нужна регистрация в Роскомнадзоре?

    Что такое персональные данные и зачем нужна регистрация в Роскомнадзоре?

    Что такое персональные данные?

    Персональные данные — это любая информация, которая относится к конкретному человеку и позволяет его идентифицировать. Это могут быть:

    · Имя, фамилия и отчество

    · Дата и место рождения

    · Адрес проживания

    · Фотографии или видеозаписи, по которым можно узнать человека

    · Информация о семейном положении и родственниках

    · Сведения о зарплате и навыках

    · Личные данные, такие как раса, национальность, религиозные и политические взгляды

    · Информация о судимостях

    · Номера телефонов, адреса электронной почты и другие идентификаторы в соцсетях

    · Паспортные данные и СНИЛС

    · Биометрические данные, например, отпечатки пальцев или образцы голоса

    Что включает в себя обработка персональных данных?

    Обработка персональных данных включает множество действий, таких как:

    1. Сбор — получение данных из различных источников.

    2. Запись — фиксация данных на материальном носителе.

    3. Систематизация — упорядочивание данных для удобства хранения и использования.

    4. Хранение — содержание данных в памяти компьютера или на других носителях.

    5. Использование — применение данных для различных целей.

    6. Передача — сообщение данных другим лицам или организациям.

    7. Удаление — уничтожение данных без возможности восстановления.

    8. Блокирование — временное ограничение доступа к данным.

    Кто должен регистрироваться в Роскомнадзоре?

    Регистрации в Роскомнадзоре как оператор персональных данных подлежат все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые обрабатывают персональные данные. Это касается и самозанятых, если они работают с данными клиентов или сотрудников.

    Невыполнение этого требования может привести к значительным штрафам. Поэтому важно своевременно подать уведомление о намерении обрабатывать персональные данные, заполнив установленную форму на сайте Роскомнадзора.

    Берегите данные и соблюдайте законы!

    Компания «СчетоВед» всегда с Вами!

  • Особенности учета продаж на маркетплейсах

    Особенности учета продаж на маркетплейсах

    В современном мире маркетплейсы стали неотъемлемой частью электронной коммерции. Платформы, такие как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие, предоставляют продавцам возможность расширить свою клиентскую базу и увеличить объемы продаж. Однако учет продаж на маркетплейсах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для корректного ведения бухгалтерского учета.

    1. Идентификация продаж

    Первым шагом в учете продаж на маркетплейсах является правильная идентификация каждой транзакции. Важно учитывать, что маркетплейсы выступают в роли посредников между продавцами и покупателями. Это означает, что необходимо различать:

    · Комиссию маркетплейса: сумма, взимаемая платформой за услуги по продвижению и продаже товаров.

    · Стоимость проданных товаров: цена, по которой товар был продан конечному покупателю.

    2. Учет возвратов и обменов

    Маркетплейсы часто предоставляют покупателям возможность возврата или обмена товаров. Это может повлиять на финансовые результаты продавца:

    · Возвраты: необходимо учитывать возвращенные товары как уменьшение выручки и соответствующее уменьшение запасов.

    · Обмены: принятые товары должны быть отражены в учете, товары, переданные на замену старых, должны быть реализованы.

    3. Расчеты с маркетплейсами

    Платформы могут использовать различные модели расчетов:

    · Фиксированная комиссия: процент от стоимости проданных товаров.

    · Фиксированная сумма: фиксированная плата за каждую продажу или за определенный период.

    · Дополнительные услуги: платные функции, такие как приоритетное размещение товаров, реклама, приемка и хранение товаров и другие.

    Важно внимательно следить за графиками платежей и правильно учитывать полученные и уплаченные суммы.

    4. НДС и акцизы

    Продавцы обязаны учитывать налоговые обязательства, такие как НДС и акцизы:

    · НДС на товары: необходимо правильно рассчитывать и уплачивать НДС на проданные товары.

    · Комиссии маркетплейсов: часто являются частью налогооблагаемой базы.

    5. Отчетность и документация

    Для корректного учета продаж на маркетплейсах необходимо вести детальную документацию:

    · Первичные документы: накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры.

    · Отчеты маркетплейсов: регулярные отчеты о продажах, возвратах, комиссиях.

    Эти данные помогут в подготовке налоговой отчетности и минимизации рисков.

    6. Маркировка товаров

    С внедрением системы обязательной маркировки товаров, такой как “Честный ЗНАК”, учет продаж на маркетплейсах стал еще более строгим:

    · Регистрация в системе: продавцы обязаны зарегистрироваться в системе и получить уникальные коды маркировки для каждого товара.

    · Контроль за движением товаров: необходимо отслеживать каждую единицу товара на всех этапах – от поступления на склад до продажи конечному покупателю.

    · Отчетность по маркировке: регулярные отчеты о проданных и возвращенных товарах, а также об их статусе в системе маркировки.

    Эти меры помогают бороться с контрафактной продукцией и обеспечивают прозрачность товарооборота.

    Заключение

    Учет продаж на маркетплейсах требует внимательного подхода и учета множества нюансов. Корректное ведение бухгалтерского учета позволит продавцам избежать ошибок, оптимизировать налоговые выплаты и обеспечить прозрачность финансовых операций.

    Специалисты бухгалтерской компании “СчетоВед” готовы помочь вам разобраться во всех тонкостях учета продаж на маркетплейсах и обеспечить надежное бухгалтерское сопровождение вашего бизнеса.